Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2007 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
49.385.869,10 |
14.341.480,33 |
29,04 | |
|
50.675.869,10 |
12.362.103,31 |
24,39 | |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
-1.290.000,00 |
1.979.377,02 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 14.341.480,33zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:
Ø Urząd Miejski Kościana (*.pdf) 3.733.962,19 zł,
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf) 15.488,25 zł,
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf) 53,47 zł,
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf) 295.597,71 zł,
Ø I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf) 10.653,31 zł,
Ø Zespół Szkół nr 1 (*.pdf) 6.589,09 zł,
Ø Zespół Szkół nr 2 (*.pdf) 6.012,58 zł,
Ø Zespół Szkół nr 3 (*.pdf) 14.657,89 zł,
Ø Zespół Szkół nr 4 (*.pdf) 13.965,52 zł,
Ø dochody budżetu Miasta (*.pdf) 10.244.500,32 zł.
Wydatki w wysokości 12.362.103,31 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
Ø Urząd Miejski Kościana (*.pdf) 4.671.727,02 zł,
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf) 2.565.870,01 zł,
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf) 122.938,17 zł,
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf) 494.700,90 zł,
Ø I Liceum Ogólnokształcące (*.pdf) 975.902,42 zł,
Ø Zespół Szkół nr 1 (*.pdf) 887.707,75 zł,
Ø Zespół Szkół nr 2 (*.pdf) 674.104,63 zł,
Ø Zespół Szkół nr 3 (*.pdf) 989.595,23 zł,
Ø Zespół Szkół nr 4 (*.pdf) 979.557,18 zł.
Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
Ø Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 29,10% planu.
Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.753.814,17 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,20% planu.
Na planowaną kwotę 6.025.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.578.808,48 zł,
Ø Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 36,53% planu.
Na planowaną kwotę 2.729.350,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 996.937,20 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 36,35% planu.
Na planowaną kwotę 2.729.350,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 992.102,19 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,21% planu.
Na planowaną kwotę 966.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 214.574,25 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.
Na planowaną kwotę 966.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 215.437,62 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,94% planu.
Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 219.423,85 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.
Na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 222.991,97 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,05% planu.
Na planowaną kwotę 841.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 185.481,90 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,62% planu.
Na planowaną kwotę 841.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 173.449,94 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,04% planu.
Na planowaną kwotę 733.850,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 161.731,82 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,83% planu.
Na planowaną kwotę 733.850,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 152.836,13 zł,
Ø Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,56% planu.
Na planowaną kwotę 773.300,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 189.887,02 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,30% planu.
Na planowaną kwotę 773.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 180.194,13 zł,
Ø Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,11% planu.
Na planowaną kwotę 702.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 141.173,13 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,26% planu.
Na planowaną kwotę 702.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 170.300,14 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,88% planu.
Na planowaną kwotę 265.800,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 52.849,87 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 28,54% planu.
Na planowaną kwotę 265.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 75.854,06 zł,
Ø Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,98% planu.
Na planowaną kwotę 1.544.900,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 416.884,60 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,28% planu.
Na planowaną kwotę 1.470.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 327.579,30 zł.