INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU
Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2008 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody |
53.946.051,00 |
14.633.102,03 |
27,13 |
|
Wydatki |
51.866.051,00 |
10.967.332,20 |
21,15 |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
2.080.000,00 |
3.665.769,83 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 14.633.102,03 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:
Ø Urząd Miejski Kościana (*.pdf)3.464.503,07 zł,
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)15.482,26 zł,
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)52,05 zł,
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)307.384,59 zł,
Ø I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)5.243,57 zł,
Ø Zespół Szkół nr 1 (*.pdf) 3.211,67 zł,
Ø Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)5.617,99 zł,
Ø Zespół Szkół nr 3 (*.pdf) 14.564,99 zł,
Ø Zespół Szkół nr 4 (*.pdf) 12.602,22 zł,
Ø dochody budżetu Miasta (*.pdf) 10.804.439,62 zł.
Wydatki w wysokości 10.967.332,20 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
Ø Urząd Miejski Kościana (*.pdf)3.675.624,51 zł,
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)2.570.610,51 zł,
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)122.272,15 zł,
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)456.477,93 zł,
Ø I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)847.135,88 zł,
Ø Zespół Szkół nr 1 (*.pdf) 816.190,06 zł,
Ø Zespół Szkół nr 2 (*.pdf) 688.703,57 zł,
Ø Zespół Szkół nr 3 (*.pdf) 952.862,70 zł,
Ø Zespół Szkół nr 4 (*.pdf) 837.454,89 zł.
Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
Ø Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 27,58% planu.
Na planowaną kwotę 6.290.700,00zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.734.672,83 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 27,26% planu.
Na planowaną kwotę 6.290.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.714.589,26 zł,
Ø Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 31,66% planu.
Na planowaną kwotę 2.887.070,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 913.902,36 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 32,45% planu.
Na planowaną kwotę 2.886.925,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 936.774,94 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,50% planu.
Na planowaną kwotę 1.015.228,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 269.028,80 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,82% planu.
Na planowaną kwotę 1.015.228,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 211.413,43 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,12% planu.
Na planowaną kwotę 1.030.457,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 269.128,19 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,70% planu.
Na planowaną kwotę 1.030.457,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 213.305,94 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,88% planu.
Na planowaną kwotę 859.322,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 230.957,96 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,02% planu.
Na planowaną kwotę 859.322,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 189.214,76 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,32% planu.
Na planowaną kwotę 766.552,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 201.785,35 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,87% planu.
Na planowaną kwotę 766.552,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 152.301,90 zł,
Ø Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,56% planu.
Na planowaną kwotę 1.011.597,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 167.535,13 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,30% planu.
Na planowaną kwotę 1.011.597,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 225.584,83 zł,
Ø Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,30% planu.
Na planowaną kwotę 754.825,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 160.791,61 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,00% planu.
Na planowaną kwotę 759.935,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 182.395,44 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,03% planu.
Na planowaną kwotę 342.108,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 85.622,37 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,19% planu.
Na planowaną kwotę 342.108,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 99.871,48 zł,
Ø Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf)
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,88% planu.
Na planowaną kwotę 1.430.800,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 355.981,06 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,83% planu.
Na planowaną kwotę 1.430.800,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 326.712,44 zł.
Wersja dla niedowidzących


