INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU
W I kwartale 2006 roku realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
42 779 527 |
11 977 193 |
28% | |
|
43 777 527 |
10 526 681 |
24% | |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
-998 000 |
1 450 512 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 11.977.193,15 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:
Ø Urząd Miejski Kościana w wysokości 3.102.966,20 zł (*.pdf)
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 10.792,85 zł (*.pdf)
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 50,07 zł (*.pdf)
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 288.236,59 zł (*.pdf)
Ø I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 6.574,44 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 1 w wysokości 2.580,05 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 2 w wysokości 3.227,25 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 3 w wysokości 15.159,15 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 4 w wysokości 13.429,70 zł (*.pdf)
Ø dochody budżetu Miasta w wysokości 8.534.176,85 zł (*.pdf).
Wydatki w wysokości 10.526.681,43 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
Ø Urząd Miejski Kościana w wysokości 3.596.810,33 zł (*.pdf)
Ø Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2.230.003,77 zł (*.pdf)
Ø Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 121.807,54 zł (*.pdf)
Ø Międzyszkolny Obiekt Sportowy w wysokości 407.178,88 zł (*.pdf)
Ø I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 870.539,72 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 1 w wysokości 832.574,74 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 2 w wysokości 611.889,07 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 3 w wysokości 965.236,02 zł (*.pdf)
Ø Zespół Szkół nr 4 w wysokości 890.641,36 zł (*.pdf)
Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki w I kwartale przedstawia się następująco:
Ø Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 5.555.080 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.317.094,26 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 21% planu.
Na planowaną kwotę 5.350.700 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.103.064,02 zł,
Ø MIejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 37% planu.
Na planowaną kwotę 3.309.848 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.210.516,09 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 34% planu.
Na planowaną kwotę 3.245.288 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.087.233,17 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.
Na planowaną kwotę 844.466 zł, zrealizowano przychody w wysokości 190.808,14 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 844.466 zł zrealizowano koszty w kwocie 202.144,14 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.
Na planowaną kwotę 901.484 zł, zrealizowano przychody w wysokości 204.226,60 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 901.484 zł zrealizowano koszty w kwocie 212.604,19 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.
Na planowaną kwotę 742.909 zł, zrealizowano przychody w wysokości 167.205,95 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 742.909 zł zrealizowano koszty w kwocie 175.711,14 zł,
Ø Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 559.512 zł, zrealizowano przychody w wysokości 132.857,86 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 25% planu.
Na planowaną kwotę 559.512 zł zrealizowano koszty w kwocie 141.633,30 zł,
Ø Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 31% planu.
Na planowaną kwotę 685.500 zł, zrealizowano przychody w wysokości 211.744,41 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 29% planu.
Na planowaną kwotę 685.500 zł zrealizowano koszty w kwocie 198.004,41 zł,
Ø Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 23% planu.
Na planowaną kwotę 700.300 zł, zrealizowano przychody w wysokości 163.372,54 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 25% planu.
Na planowaną kwotę 700.300 zł zrealizowano koszty w kwocie 175.825,55 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 35% planu.
Na planowaną kwotę 208.000 zł, zrealizowano przychody w wysokości 73.341,42 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 38% planu.
Na planowaną kwotę 208.000 zł zrealizowano koszty w kwocie 78.024,44 zł,
Ø Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19% planu.
Na planowaną kwotę 1.327.500 zł, zrealizowano przychody w wysokości 251.034,36 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24% planu.
Na planowaną kwotę 1.256.547 zł zrealizowano koszty w kwocie 306.573,48 zł.
Wersja dla niedowidzących


